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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005863
Monto de la Factura
₲ 2.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51070
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.151

Retención DNCP
₲ 9.804
Retención IVA
₲ 75.027
Retención Renta
₲ 50.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIPON AUTOMOTORES S.A.
RUC
80001887-7
Número de Contrato
56/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151073
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.630.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.630.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social