Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0045144
Monto de la Factura
₲ 1.564.694
Nro. Solicitud de Transferencia
137354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.559.004
Retención DNCP
₲ 5.690
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151076
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.195.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.195.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social