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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0037033
Monto de la Factura
₲ 2.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.227.658

Retención DNCP
₲ 8.342
Retención IVA
₲ 64.500
Retención Renta
₲ 64.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
55/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-151076
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.195.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.195.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335976
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social