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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 52.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146827
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.145.997

Retención DNCP
₲ 184.039
Retención IVA
₲ 1.422.982
Retención Renta
₲ 1.422.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-150002
Monto Contrato
₲ 259.819.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.119.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.119.965

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo