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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038213
Monto de la Factura
₲ 25.817.300
Nro. Solicitud de Transferencia
145996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.022.127

Retención DNCP
₲ 91.065
Retención IVA
Retención Renta
₲ 704.108
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152448
Monto Contrato
₲ 364.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.090.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.090.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338218
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifuncion PLURIANUAL 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia