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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035776
Monto de la Factura
₲ 25.405.350
Nro. Solicitud de Transferencia
75999
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.160.027

Retención DNCP
₲ 90.535
Retención IVA
₲ 692.873
Retención Renta
₲ 461.915
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-152448
Monto Contrato
₲ 364.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.090.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.090.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338218
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras Multifuncion PLURIANUAL 2017-2018
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia