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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 20.646.995
Nro. Solicitud de Transferencia
190093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.447.967

Retención DNCP
₲ 72.828
Retención IVA
₲ 563.100
Retención Renta
₲ 563.100
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146799
Monto Contrato
₲ 330.351.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.712.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.712.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333963
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social