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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003216
Monto de la Factura
₲ 20.646.995
Nro. Solicitud de Transferencia
128517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.309.909

Retención DNCP
₲ 73.578
Retención IVA
₲ 563.100
Retención Renta
₲ 375.400
Multa
₲ 325.008

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-146799
Monto Contrato
₲ 330.351.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.712.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.712.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333963
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social