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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0095954
Monto de la Factura
₲ 270.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145849
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.516

Retención DNCP
₲ 984
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-140732
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.422.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.422.900

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328763
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico para Eventos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil