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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0164436
Monto de la Factura
₲ 1.304.334
Nro. Solicitud de Transferencia
166402
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.228.587

Retención DNCP
₲ 4.601
Retención IVA
₲ 35.573
Retención Renta
₲ 35.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-143564
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.330.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.330.065

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328390
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Vehículos de la marca NISSAN y HYUNDAI.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social