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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035616
Monto de la Factura
₲ 20.569.930
Nro. Solicitud de Transferencia
162946
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.375.378

Retención DNCP
₲ 72.556
Retención IVA
₲ 560.998
Retención Renta
₲ 560.998
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-144847
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.657.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.657.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334025
Nombre de la Licitación
Servicio de alquiler de fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad