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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010233
Monto de la Factura
₲ 2.951.700
Nro. Solicitud de Transferencia
191373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.807.013

Retención DNCP
₲ 10.519
Retención IVA
₲ 80.501
Retención Renta
₲ 53.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148486
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.983.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.983.853

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337092
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil