Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011842
Monto de la Factura
₲ 6.522.800
Nro. Solicitud de Transferencia
163879
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.144.003
Retención DNCP
₲ 23.007
Retención IVA
₲ 177.895
Retención Renta
₲ 177.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12001-17-148486
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.983.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.983.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337092
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil