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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0004401
Monto de la Factura
₲ 6.414.840
Nro. Solicitud de Transferencia
61723
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.414.840

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70190
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.952.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.952.439

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245618
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores