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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002093
Monto de la Factura
₲ 11.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20855
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.938.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79448
Monto Contrato
₲ 23.877.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.706.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.706.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores