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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 1.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52535
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.258

Retención DNCP
₲ 6.379
Retención IVA
₲ 48.818
Retención Renta
₲ 32.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-79913
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.563.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.563.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249703
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informaticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores