Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-1947792
Monto de la Factura
₲ 1.440.008
Nro. Solicitud de Transferencia
149660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.421
Retención DNCP
₲ 5.132
Retención IVA
₲ 39.273
Retención Renta
₲ 26.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70189
Monto Contrato
₲ 455.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.229.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.229.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245618
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores