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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-1338075
Monto de la Factura
₲ 899.997
Nro. Solicitud de Transferencia
98570
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.881

Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70189
Monto Contrato
₲ 455.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.229.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.229.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245618
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores