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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-017-0604053
Monto de la Factura
₲ 864.005
Nro. Solicitud de Transferencia
28420
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 821.653

Retención DNCP
₲ 3.079
Retención IVA
₲ 23.564
Retención Renta
₲ 15.709
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-11002-13-70189
Monto Contrato
₲ 455.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.229.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.229.135

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245618
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores