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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 38.416.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.185.644

Retención DNCP
₲ 135.506
Retención IVA
₲ 1.047.725
Retención Renta
₲ 1.047.725
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
MDS/034/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12018-19-179902
Monto Contrato
₲ 409.103.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.918.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.918.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369803
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social