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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 87.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.735

Retención DNCP
₲ 310
Retención IVA
₲ 2.373
Retención Renta
₲ 1.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-119109
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.180.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.180.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica