Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 3.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35927
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.692
Retención DNCP
₲ 13.399
Retención IVA
₲ 102.545
Retención Renta
₲ 68.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-119109
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.180.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.180.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica
