Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 5.616.876
Nro. Solicitud de Transferencia
163699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.341.546
Retención DNCP
₲ 20.017
Retención IVA
₲ 153.188
Retención Renta
₲ 102.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E. G. PUBLICIDAD Y MARKETING SA
RUC
80019308-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-119109
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.180.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.180.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica
