Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0115985
Monto de la Factura
₲ 858.190
Nro. Solicitud de Transferencia
27390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.124
Retención DNCP
₲ 3.058
Retención IVA
₲ 23.405
Retención Renta
₲ 15.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-14001-16-119112
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.685.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.685.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293022
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica
