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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0018115
Monto de la Factura
₲ 315.848.842
Nro. Solicitud de Transferencia
223189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.371.121

Retención DNCP
₲ 1.102.600
Retención IVA
₲ 8.614.059
Retención Renta
₲ 11.485.412
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-232460
Monto Contrato
₲ 315.848.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.371.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.371.121

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432742
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios