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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005123
Monto de la Factura
₲ 119.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81557
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.643.141

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.264.545
Retención Renta
₲ 3.264.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Creadores S.A.
RUC
80086012-8
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-226451
Monto Contrato
₲ 598.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.929.423
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.929.423

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422421
Nombre de la Licitación
AGENCIA PARA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE REINGENIERÍA DE LAS PLATAFORMAS DE LA DNCP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Mejoramiento de las Finanzas Públicas para el Desarrollo Sostenible del Paraguay - Contrato de Préstamo Nro 4671/OC-PR