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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007267
Monto de la Factura
₲ 469.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213707
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 437.107

Retención DNCP
₲ 1.637
Retención IVA
₲ 12.791
Retención Renta
₲ 17.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO AGRIPINO GALARZA CHAMORRO
RUC
1122358-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-225109
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 415.518.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.537.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422303
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios