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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 1.199.833
Nro. Solicitud de Transferencia
65598
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.107.293

Retención DNCP
₲ 4.189
Retención IVA
₲ 32.723
Retención Renta
₲ 43.630
Multa
₲ 11.998

Datos del Contrato

Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-233560
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.364.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.364.114

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426733
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de UPS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas