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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007424
Monto de la Factura
₲ 9.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.743.092

Retención DNCP
₲ 32.748
Retención IVA
₲ 255.845
Retención Renta
₲ 341.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
32/23
Código de Contratación (CC)
CO-12006-23-228136
Monto Contrato
₲ 549.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.415.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.415.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422324
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Dispensadores de Agua para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas