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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021422
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182148
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.284

Retención DNCP
₲ 2.716
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 21.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163939
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.103.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.998.596

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352107
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas y Toner 2º Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu