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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0037298
Monto de la Factura
₲ 3.881.555
Nro. Solicitud de Transferencia
180889
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.656.142

Retención DNCP
₲ 13.691
Retención IVA
₲ 105.861
Retención Renta
₲ 105.861
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-154842
Monto Contrato
₲ 232.831.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.414.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.392.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327590
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia