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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0042717
Monto de la Factura
₲ 5.738.230
Nro. Solicitud de Transferencia
87052
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.404.996

Retención DNCP
₲ 20.240
Retención IVA
₲ 156.497
Retención Renta
₲ 156.497
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-154842
Monto Contrato
₲ 232.831.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.414.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.392.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327590
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia