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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 1.572.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.782

Retención DNCP
₲ 5.718
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-160294
Monto Contrato
₲ 154.870.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.760.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.458.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345165
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CEMENTO Y OTROS MATERIALES NO ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción