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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 538.025
Nro. Solicitud de Transferencia
82074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.653

Retención DNCP
₲ 1.917
Retención IVA
₲ 14.673
Retención Renta
₲ 9.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-154839
Monto Contrato
₲ 12.756.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.369.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.369.797

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327590
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JUZGADOS PERIFERICOS Y CIRCUNSCRIPCIONES NO DESCENTRALIZADAS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia