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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000027
Monto de la Factura
₲ 23.669.718
Nro. Solicitud de Transferencia
150791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.295.152

Retención DNCP
₲ 83.490
Retención IVA
₲ 645.538
Retención Renta
₲ 645.538
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165069
Monto Contrato
₲ 268.336.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.658.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.831.583

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia