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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007039
Monto de la Factura
₲ 9.923.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50294
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.346.745

Retención DNCP
₲ 35.001
Retención IVA
₲ 270.627
Retención Renta
₲ 270.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-163204
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.023.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.612.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344086
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistemas de Climatización
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu