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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002412
Monto de la Factura
₲ 8.300.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50119
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.818.372

Retención DNCP
₲ 29.278
Retención IVA
₲ 226.375
Retención Renta
₲ 226.375
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-13001-18-165066
Monto Contrato
₲ 66.553.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.710.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.091.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia