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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003294
Monto de la Factura
₲ 206.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114980
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.458.383

Retención DNCP
₲ 768.010
Retención IVA
₲ 2.667.386
Retención Renta
₲ 5.938.221
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190245
Monto Contrato
₲ 571.415.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 544.326.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.326.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA HOSPITALES DE LA IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari