Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003448
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146090
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.887
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188498
Monto Contrato
₲ 311.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.228.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.228.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVO PARA LABORATORIO DE DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
