Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002622
Monto de la Factura
₲ 29.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51949
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.466.599
Retención DNCP
₲ 102.855
Retención IVA
₲ 795.273
Retención Renta
₲ 795.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188498
Monto Contrato
₲ 311.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.228.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.228.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVO PARA LABORATORIO DE DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
