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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000331
Monto de la Factura
₲ 2.941.320
Nro. Solicitud de Transferencia
129786
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.793.556

Retención DNCP
₲ 10.711
Retención IVA
₲ 54.237
Retención Renta
₲ 82.816
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196043
Monto Contrato
₲ 71.738.445
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.128.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.128.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382345
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA EL HOSPITAL DEL INDIGENA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena