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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 24.927.475
Nro. Solicitud de Transferencia
73760
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.756.697

Retención DNCP
₲ 91.962
Retención IVA
₲ 367.769
Retención Renta
₲ 711.047
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191887
Monto Contrato
₲ 625.403.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.420.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.420.099

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382227
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)