Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001059
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186734
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.039
Retención DNCP
₲ 961
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-195892
Monto Contrato
₲ 16.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.539.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.539.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381058
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)