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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024907
Monto de la Factura
₲ 2.381.600
Nro. Solicitud de Transferencia
158042
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.373.199

Retención DNCP
₲ 8.401
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-191973
Monto Contrato
₲ 9.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.446.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.446.560

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL HOSPITAL MAT. INF. DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Fernando de la Mora