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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053196
Monto de la Factura
₲ 14.740.428
Nro. Solicitud de Transferencia
185877
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.884.410

Retención DNCP
₲ 51.994
Retención IVA
₲ 402.012
Retención Renta
₲ 402.012
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-188479
Monto Contrato
₲ 401.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.006.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.006.985

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372434
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Copiado e Impresión Ad Referéndum -
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional