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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001047
Monto de la Factura
₲ 2.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.897.042

Retención DNCP
₲ 7.104
Retención IVA
₲ 54.927
Retención Renta
₲ 54.927
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-196863
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.366.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.366.616

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382257
Nombre de la Licitación
Ampliación de la Red Eléctrica del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional