Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 10.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161055
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.423.982
Retención DNCP
₲ 35.290
Retención IVA
₲ 272.864
Retención Renta
₲ 272.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-190801
Monto Contrato
₲ 224.765.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.511.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.511.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380128
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y DESCARTABLES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma
