Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005546
Monto de la Factura
₲ 4.845.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104543
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.568.730
Retención DNCP
₲ 17.164
Retención IVA
₲ 126.396
Retención Renta
₲ 132.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187396
Monto Contrato
₲ 43.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.868.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.868.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare
