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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004975
Monto de la Factura
₲ 4.009.475
Nro. Solicitud de Transferencia
108134
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.785.729

Retención DNCP
₲ 14.275
Retención IVA
₲ 99.096
Retención Renta
₲ 110.375
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187921
Monto Contrato
₲ 273.892.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.558.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.558.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio