Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004726
Monto de la Factura
₲ 15.658.222
Nro. Solicitud de Transferencia
162617
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.911.188
Retención DNCP
₲ 57.597
Retención IVA
₲ 244.100
Retención Renta
₲ 445.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12008-20-187921
Monto Contrato
₲ 273.892.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.558.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.558.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365932
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio